2010年7月19日下午,省国资统评处蔡平处长一行代表省国资委财务整改工作领导小组对我所财务整改工作进行了检查考评。
党委书记、董事长徐春江代表光谷联交所对检查组表示了欢迎和支持。副总经理、总会计师骆蓉从全员参与贯彻落实省国资委“4.13”会议精神、多种形式开展财务整改活动、财务整改任务完成情况等方面向检查组汇报了我所财务整改实施情况。纪委书记杨静,办公室负责人石虹分别从财务整改的必要性、贯彻落实作了发言。徐春江董事长总结认为,我所在整改过程中始终做到了“三个明确”,即“指导思想始终明确、整顿重点问题始终明确、方法措施始终明确”,主要特点是“五个结合”,即“整顿与自查相结合、整顿与财政会计信息质量检查相结合、整与改相结合、整顿与落实廉洁从业规定相结合、整顿与促进企业发展相结合”。检查组对照财务整改清单和整改工作方案的要求,严格按照评分标准进行了考评,对我所“两证”办理、资金运营和财政专项拨款使用等方面提出了指导意见。
检查组对我所财务整改成效给予了充分肯定,蔡平处长指出,光谷联交所的财务整改工作很扎实、内容很丰富、特点很鲜明、成效很显著。具体表现在四个方面:一是领导高度重视,董事长亲手抓;二是全员参与;三是责任明确,三个大项十个小项,都明确到了责任部门、负责领导,不留于形式;四是成效非常显著,完善了制度、规范了分支机构的管理、完善了资金集中管理,取得了实实在在的效果;五是财务整改工作有效促进了公司的发展,并没有影响正常经营, “五个相结合”的好经验,值得推广。
省国资委统评处余向东副处长、徐国胜副处长、彭芳等参加了此次检查考评。